Dados do Empenho:

Número:02020014

Valor Total do Empenho:R$ 34.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 27.416,71

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.583,29

Dados da Liquidação:

Número:02020014.002

Valor Total da Liquidação:R$ 13.428,41

Valor Total Liquidado:R$ 12.634,79

Pagamento 24070012

Pago em: 24/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)

Valor Total: R$ 13.428,41

Valor Líquido Pago: R$ 12.634,79


Histórico:

Ref. pagamento da NF nº2836696 - comp.Março/2026.