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- Pagamento Nº 24070012
Número:02020014
Valor Total do Empenho:R$ 34.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 27.416,71
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.583,29
Número:02020014.002
Valor Total da Liquidação:R$ 13.428,41
Valor Total Liquidado:R$ 12.634,79
Pagamento 24070012
Pago em: 24/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)
Valor Total: R$ 13.428,41
Valor Líquido Pago: R$ 12.634,79
Histórico:
Ref. pagamento da NF nº2836696 - comp.Março/2026.