Dados do Empenho:

Número:23020018

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.466,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.533,44

Dados da Liquidação:

Número:23020018.003

Valor Total da Liquidação:R$ 2.181,44

Valor Total Liquidado:R$ 2.052,52

Pagamento 24070014

Pago em: 24/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)

Valor Total: R$ 2.181,44

Valor Líquido Pago: R$ 2.052,52


Histórico:

Ref. pagamento da NF nº2875494 - comp. Abril/2026.