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- Pagamento Nº 24070014
Número:23020018
Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.466,56
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.533,44
Número:23020018.003
Valor Total da Liquidação:R$ 2.181,44
Valor Total Liquidado:R$ 2.052,52
Pagamento 24070014
Pago em: 24/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)
Valor Total: R$ 2.181,44
Valor Líquido Pago: R$ 2.052,52
Histórico:
Ref. pagamento da NF nº2875494 - comp. Abril/2026.