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- Pagamento Nº 24070019
Número:02020013
Valor Total do Empenho:R$ 35.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 35.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02020013.005
Valor Total da Liquidação:R$ 18.701,86
Valor Total Liquidado:R$ 17.591,48
Pagamento 24070019
Pago em: 24/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)
Valor Total: R$ 18.701,86
Valor Líquido Pago: R$ 17.591,48
Histórico:
Ref. pagamento da NF nº2875496 - comp.Abril/2026