- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 24070025
Número:17040001
Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 58.982,53
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.017,47
Número:17040001.005
Valor Total da Liquidação:R$ 19.747,05
Valor Total Liquidado:R$ 18.580,00
Pagamento 24070025
Pago em: 24/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)
Valor Total: R$ 19.747,05
Valor Líquido Pago: R$ 18.580,00
Histórico:
Ref. pagamento da NF nº2836690 - comp.Março/2026.