Dados do Empenho:

Número:17040001

Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 58.982,53

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.017,47

Dados da Liquidação:

Número:17040001.005

Valor Total da Liquidação:R$ 19.747,05

Valor Total Liquidado:R$ 18.580,00

Pagamento 24070025

Pago em: 24/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)

Valor Total: R$ 19.747,05

Valor Líquido Pago: R$ 18.580,00


Histórico:

Ref. pagamento da NF nº2836690 - comp.Março/2026.