- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 24070030
Número:04050146
Valor Total do Empenho:R$ 1.143.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 167.299,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 975.700,60
Número:04050146.001
Valor Total da Liquidação:R$ 167.299,40
Valor Total Liquidado:R$ 167.299,40
Pagamento 24070030
Pago em: 24/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde
Elemento de Despesa 3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - CONTRATO DE GESTÃO
Credor: INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGIA – IPS (13.609.281/0001-26)
Valor Total: R$ 167.299,40
Valor Líquido Pago: R$ 167.299,40
Histórico:
Ref. pagamento da Execução do Contrato de Gestão do Hospital - comp:Janeiro/2026.