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- Pagamento Nº 27070012
Número:02070004
Valor Total do Empenho:R$ 205.676,00
Valor Total Liquidado:R$ 205.676,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02070004.011
Valor Total da Liquidação:R$ 21.663,50
Valor Total Liquidado:R$ 21.403,54
Pagamento 27070012
Pago em: 27/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Credor: NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA (07.029.483/0001-04)
Valor Total: R$ 21.663,50
Valor do IRRF: R$ 259,96
Valor Líquido Pago: R$ 21.403,54
Histórico:
NF 61144 COMP.ABRIL/26