Dados do Empenho:

Número:02070004

Valor Total do Empenho:R$ 205.676,00

Valor Total Liquidado:R$ 205.676,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02070004.001

Valor Total da Liquidação:R$ 14.421,20

Valor Total Liquidado:R$ 14.248,15

Pagamento 27070018

Pago em: 27/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA (07.029.483/0001-04)

Valor Total: R$ 14.421,20

Valor do IRRF: R$ 173,05

Valor Líquido Pago: R$ 14.248,15


Histórico:

nf 61135 comp.abril/26