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- Pagamento Nº 10060147
Número:01040067
Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 459,92
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.540,08
Pagamento 10060147
Pago em: 10/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Sub-elemento de Despesa 01 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
Credor: RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA (00.394.460/0058-87)
Valor Total: R$ 184,73
Valor Líquido Pago: R$ 184,73
Histórico:
ref comp.junho/26