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- Pagamento Nº 24070004
Número:01060071
Valor Total do Empenho:R$ 466,48
Valor Total Liquidado:R$ 466,48
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento 24070004
Pago em: 24/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Credor: ELINALVA HENRIQUE DA SILVA (183.373.683-49)
Valor Total: R$ 466,48
Valor Líquido Pago: R$ 466,48
Histórico:
Ref. pagamento de serviços castorais - comp.junho/2026