Dados do Empenho:

Número:01060071

Valor Total do Empenho:R$ 466,48

Valor Total Liquidado:R$ 466,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01060071.001

Valor Total da Liquidação:R$ 466,48

Valor Total Liquidado:R$ 466,48

Pagamento 24070004

Pago em: 24/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Credor: ELINALVA HENRIQUE DA SILVA (183.373.683-49)

Valor Total: R$ 466,48

Valor Líquido Pago: R$ 466,48


Histórico:

Ref. pagamento de serviços castorais - comp.junho/2026