Dados do Empenho:

Número:01060072

Valor Total do Empenho:R$ 140.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.310,86

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 127.689,14

Dados da Liquidação:

Número:01060072.002

Valor Total da Liquidação:R$ 11.966,35

Valor Total Liquidado:R$ 11.966,35

Pagamento 30070032

Pago em: 30/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO

Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Valor Total: R$ 11.966,35

Valor Líquido Pago: R$ 11.966,35


Histórico:

COMP.JUNHO/26