Dados do Empenho:

Número:05010473

Valor Total do Empenho:R$ 32.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.032,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.967,56

Dados da Liquidação:

Número:05010473.007

Valor Total da Liquidação:R$ 2.718,92

Valor Total Liquidado:R$ 2.718,92

Pagamento 30070044

Pago em: 30/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Sub-elemento de Despesa 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 2.718,92

Valor Líquido Pago: R$ 2.718,92


Histórico: