Dados do Empenho:

Número:15070002

Valor Total do Empenho:R$ 187.811,20

Valor Total Liquidado:R$ 187.811,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:15070002.008

Valor Total da Liquidação:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.040,00

Pagamento 31070009

Pago em: 31/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A (11.805.397/0001-05)

Valor Total: R$ 20.000,00

Valor do IRRF: R$ 960,00

Valor Líquido Pago: R$ 19.040,00


Histórico:

NF 1529289 COMP.JULHO/26