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- Pagamento Nº 31070017
Número:15070002
Valor Total do Empenho:R$ 187.811,20
Valor Total Liquidado:R$ 187.811,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:15070002.005
Valor Total da Liquidação:R$ 3.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.046,40
Pagamento 31070017
Pago em: 31/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A (11.805.397/0001-05)
Valor Total: R$ 3.200,00
Valor do IRRF: R$ 153,60
Valor Líquido Pago: R$ 3.046,40
Histórico:
NF 1529291 COMP.JULHO/26