- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 31070028
Número:02020063
Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 390.942,45
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.057,55
Número:02020063.002
Valor Total da Liquidação:R$ 117.326,39
Valor Total Liquidado:R$ 114.979,86
Pagamento 31070028
Pago em: 31/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)
Valor Total: R$ 117.326,39
Valor do ISS: R$ 2.346,53
Valor Líquido Pago: R$ 114.979,86
Histórico:
NF 50 COMP.MARÇO/26