Dados do Empenho:

Número:01070021

Valor Total do Empenho:R$ 1.750.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.733.701,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.298,44

Dados da Liquidação:

Número:01070021.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.733.701,56

Valor Total Liquidado:R$ 1.323.826,03

Pagamento 31070031

Pago em: 31/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 57 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Credor: IGMC SERVIÇOS MEDICOS E SAÚDE LTDA (20.177.273/0001-13)

Valor Total: R$ 1.733.701,56

Valor do INSS: R$ 183.864,73

Valor do ISS: R$ 83.574,88

Valor do IRRF: R$ 80.231,88

Valor Líquido Pago: R$ 1.386.030,07


Histórico:

REF A NF 262