Dados do Empenho:

Número:05010307

Valor Total do Empenho:R$ 22.880,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.010,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.870,00

Dados da Liquidação:

Número:05010307.004

Valor Total da Liquidação:R$ 1.430,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.430,00

Pagamento 03080031

Pago em: 03/08/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE

Credor: LW INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (27.097.094/0001-15)

Valor Total: R$ 1.430,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.430,00


Histórico:

NF 1812 COMP.ABRIL/26