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- Pagamento Nº 04080037
Número:01060045
Valor Total do Empenho:R$ 600.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 600.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01060045.002
Valor Total da Liquidação:R$ 295.922,50
Valor Total Liquidado:R$ 282.499,70
Pagamento 04080037
Pago em: 04/08/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1569000000 - Outras Transferências do FNDE
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: FHS CONSTRUTORA EIRELI - ME (27.843.749/0001-57)
Valor Total: R$ 89.144,03
Valor Líquido Pago: R$ 89.144,03
Histórico:
PARTE NF 1504