Dados do Empenho:

Número:01060021

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 172.477,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 327.522,80

Dados da Liquidação:

Número:01060021.002

Valor Total da Liquidação:R$ 60.759,93

Valor Total Liquidado:R$ 59.544,73

Pagamento 14080010

Pago em: 14/08/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0301 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fonte 1701000000 - Outros Convênios do Estado

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: CSA ENGENHARIA LTDA (39.629.277/0001-13)

Valor Total: R$ 60.759,93

Valor do ISS: R$ 1.215,20

Valor Líquido Pago: R$ 59.544,73


Histórico:

2° MEDIÇÃO, REF JUNHO/2026. NOTA FISCAL Nº 334