Dados do Empenho:

Número:08060009

Valor Total do Empenho:R$ 1.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 371.608,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.128.391,07

Dados da Liquidação:

Número:08060009.002

Valor Total da Liquidação:R$ 167.020,35

Valor Total Liquidado:R$ 160.840,60

Pagamento 13080101

Pago em: 13/08/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fonte 1701000000 - Outros Convênios do Estado

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: FHS CONSTRUTORA EIRELI - ME (27.843.749/0001-57)

Valor Total: R$ 167.020,35

Valor do ISS: R$ 4.175,51

Valor do IRRF: R$ 2.004,24

Valor Líquido Pago: R$ 160.840,60


Histórico:

NF 1535 COMP.JULHO REF 2° MEDIÇÃO