Dados do Empenho:

Número:03080074

Valor Total do Empenho:R$ 73.622,22

Valor Total Liquidado:R$ 73.622,22

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03080074.001

Valor Total da Liquidação:R$ 73.622,22

Valor Total Liquidado:R$ 72.149,78

Pagamento 28080008

Pago em: 28/08/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME (07.432.752/0001-70)

Valor Total: R$ 73.622,22

Valor do ISS: R$ 1.472,44

Valor Líquido Pago: R$ 72.149,78


Histórico:

NF 634 COMP.JULHO/2026