Dados do Empenho:

Número:03080011

Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 399.932,81

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 67,19

Dados da Liquidação:

Número:03080011.002

Valor Total da Liquidação:R$ 222.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 209.611,10

Pagamento 28080021

Pago em: 28/08/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME (07.432.752/0001-70)

Valor Total: R$ 222.800,00

Valor do ISS: R$ 13.188,90

Valor Líquido Pago: R$ 209.611,10


Histórico:

NF 650 COMP.AGOSTO/2026 REF 2° MEDIÇÃO