Dados do Empenho:

Número:02060021

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 277.888,99

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 722.111,01

Dados da Liquidação:

Número:02060021.002

Valor Total da Liquidação:R$ 187.394,55

Valor Total Liquidado:R$ 183.646,66

Pagamento 03090027

Pago em: 03/09/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: LPG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA (21.541.555/0001-10)

Valor Total: R$ 120.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 120.000,00


Histórico:

PARTE NF 229 COMP.JULHO/2026 REF 2° MEDIÇÃO