- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 04090019
Número:04090001
Valor Total do Empenho:R$ 456.222,20
Valor Total Liquidado:R$ 154.089,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 302.133,20
Número:04090001.001
Valor Total da Liquidação:R$ 154.089,00
Valor Total Liquidado:R$ 151.007,22
Pagamento 04090019
Pago em: 04/09/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME (07.432.752/0001-70)
Valor Total: R$ 154.089,00
Valor do ISS: R$ 3.081,78
Valor Líquido Pago: R$ 151.007,22
Histórico:
NF 652 COMP.JULHO/2026 REF 1° MEDIÇÃO