- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 09090072
Número:01070069
Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 469.891,81
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 530.108,19
Número:01070069.002
Valor Total da Liquidação:R$ 205.215,37
Valor Total Liquidado:R$ 197.622,41
Pagamento 09090072
Pago em: 09/09/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1569000000 - Outras Transferências do FNDE
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: FHS CONSTRUTORA EIRELI - ME (27.843.749/0001-57)
Valor Total: R$ 205.215,37
Valor do ISS: R$ 5.130,38
Valor do IRRF: R$ 2.462,58
Valor Líquido Pago: R$ 197.622,41
Histórico:
NF 1557 COMP.AGOSTO/2026 REF 17° MEDIÇÃO