Dados do Empenho:

Número:01080040

Valor Total do Empenho:R$ 2.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.934.190,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 65.809,15

Dados da Liquidação:

Número:01080040.002

Valor Total da Liquidação:R$ 704.728,28

Valor Total Liquidado:R$ 704.728,28

Pagamento 10090006

Pago em: 10/09/2025
ORÇAMENTO 2025

Número de Caixa: 10090009

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Fonte 1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI (07.674.047/0001-80)

Valor Total: R$ 704.728,28

Valor Líquido Pago: R$ 661.035,13


Histórico:

REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO NO PERÍODO 01/06/2025 A 30/06/2025. NF 58