- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 10100052
Número:02060040
Valor Total do Empenho:R$ 415.003,11
Valor Total Liquidado:R$ 343.816,54
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02060040.003
Valor Total da Liquidação:R$ 76.312,31
Valor Total Liquidado:R$ 76.312,31
Pagamento 10100052
Pago em: 10/10/2025ORÇAMENTO 2025
Número de Caixa: 10100064
Unidade Orçamentária 0303 - FUNDEB
Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: THM CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA (45.676.573/0001-78)
Valor Total: R$ 76.312,31
Valor Líquido Pago: R$ 74.786,07
Histórico:
NF 314 REF 16° MEDIÇÃO COMP.AGOSTO/25