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- Pagamento Nº 10110032
Número:02010199
Valor Total do Empenho:R$ 928.071,00
Valor Total Liquidado:R$ 380.409,03
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 160.000,00
Número:02010199.003
Valor Total da Liquidação:R$ 177.599,43
Valor Total Liquidado:R$ 177.599,43
Pagamento 10110032
Pago em: 10/11/2025ORÇAMENTO 2025
Número de Caixa: 10110036
Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Credor: CONSTRUTEC ENGENHARIA ECONSULTORIA EIRELLI (00.223.835/0001-00)
Valor Total: R$ 177.599,43
Valor Líquido Pago: R$ 169.074,66
Histórico:
REF. 3ª MEDIÇÃO DE 2025. CONTRATO 05.15.09.23.002 - 08/2025. NF 260