Dados do Empenho:

Número:02010199

Valor Total do Empenho:R$ 928.071,00

Valor Total Liquidado:R$ 380.409,03

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 160.000,00

Dados da Liquidação:

Número:02010199.003

Valor Total da Liquidação:R$ 177.599,43

Valor Total Liquidado:R$ 177.599,43

Pagamento 10110032

Pago em: 10/11/2025
ORÇAMENTO 2025

Número de Caixa: 10110036

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Credor: CONSTRUTEC ENGENHARIA ECONSULTORIA EIRELLI (00.223.835/0001-00)

Valor Total: R$ 177.599,43

Valor Líquido Pago: R$ 169.074,66


Histórico:

REF. 3ª MEDIÇÃO DE 2025. CONTRATO 05.15.09.23.002 - 08/2025. NF 260