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- Pagamento Nº 02120033
Número:13110023
Valor Total do Empenho:R$ 241.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 231.913,47
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.086,53
Número:13110023.001
Valor Total da Liquidação:R$ 145.779,33
Valor Total Liquidado:R$ 145.779,33
Pagamento 02120033
Pago em: 02/12/2025ORÇAMENTO 2025
Número de Caixa: 02120062
Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Fonte 1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)
Valor Total: R$ 145.779,33
Valor Líquido Pago: R$ 142.863,74
Histórico:
REF A 1º MEDIÇÃO. NF 17