Dados do Empenho:

Número:13110023

Valor Total do Empenho:R$ 241.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 231.913,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.086,53

Dados da Liquidação:

Número:13110023.001

Valor Total da Liquidação:R$ 145.779,33

Valor Total Liquidado:R$ 145.779,33

Pagamento 02120033

Pago em: 02/12/2025
ORÇAMENTO 2025

Número de Caixa: 02120062

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Fonte 1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)

Valor Total: R$ 145.779,33

Valor Líquido Pago: R$ 142.863,74


Histórico:

REF A 1º MEDIÇÃO. NF 17