Dados do Empenho:

Número:11110028

Valor Total do Empenho:R$ 342.905,82

Valor Total Liquidado:R$ 342.904,43

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:11110028.001

Valor Total da Liquidação:R$ 221.621,41

Valor Total Liquidado:R$ 221.621,41

Pagamento 22120068

Pago em: 22/12/2025
ORÇAMENTO 2025

Número de Caixa: 22120111

Unidade Orçamentária 0303 - FUNDEB

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)

Valor Total: R$ 221.621,41

Valor Líquido Pago: R$ 217.188,98


Histórico:

NF 29 REF 1° MEDIÇÃO