- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 25020002
Número:05010074
Valor Total do Empenho:R$ 540.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 106.105,32
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 433.894,68
Número:05010074.002
Valor Total da Liquidação:R$ 24.678,09
Valor Total Liquidado:R$ 24.678,09
Pagamento 25020002
Pago em: 25/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Sub-elemento de Despesa 15 - PIS/PASEP
Credor: RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA (00.394.460/0058-87)
Valor Total: R$ 24.678,09
Valor Líquido Pago: R$ 24.678,09
Histórico:
REF JAN/26