- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 26020002
Número:30010002
Valor Total do Empenho:R$ 11.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 938,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.061,20
Pagamento 26020002
Pago em: 26/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO
Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)
Valor Total: R$ 778,32
Valor Líquido Pago: R$ 778,32
Histórico:
REF JAN/26