Dados do Empenho:

Número:05010163

Valor Total do Empenho:R$ 103.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.444,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 91.555,96

Dados da Liquidação:

Número:05010163.001

Valor Total da Liquidação:R$ 11.444,04

Valor Total Liquidado:R$ 11.444,04

Pagamento 26020010

Pago em: 26/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO

Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Valor Total: R$ 11.444,04

Valor Líquido Pago: R$ 11.444,04


Histórico:

REF JAN/26