Dados do Empenho:

Número:30010002

Valor Total do Empenho:R$ 11.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 938,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.061,20

Dados da Liquidação:

Número:30010002.002

Valor Total da Liquidação:R$ 160,48

Valor Total Liquidado:R$ 160,48

Pagamento 26020003

Pago em: 26/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO

Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Valor Total: R$ 160,48

Valor Líquido Pago: R$ 160,48


Histórico:

REF JAN/26