Dados do Empenho:

Número:05010175

Valor Total do Empenho:R$ 700.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 50.459,43

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 649.540,57

Dados da Liquidação:

Número:05010175.003

Valor Total da Liquidação:R$ 33.739,20

Valor Total Liquidado:R$ 33.739,20

Pagamento 26020017

Pago em: 26/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO

Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Valor Total: R$ 33.739,20

Valor Líquido Pago: R$ 33.739,20


Histórico:

REF JAN/26