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- Pagamento Nº 26020017
Número:05010175
Valor Total do Empenho:R$ 700.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 50.459,43
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 649.540,57
Número:05010175.003
Valor Total da Liquidação:R$ 33.739,20
Valor Total Liquidado:R$ 33.739,20
Pagamento 26020017
Pago em: 26/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO
Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)
Valor Total: R$ 33.739,20
Valor Líquido Pago: R$ 33.739,20
Histórico:
REF JAN/26