- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 26020023
Número:05010179
Valor Total do Empenho:R$ 110.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 20.416,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 89.583,40
Número:05010179.001
Valor Total da Liquidação:R$ 8.510,49
Valor Total Liquidado:R$ 8.510,49
Pagamento 26020023
Pago em: 26/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO
Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)
Valor Total: R$ 8.510,49
Valor Líquido Pago: R$ 8.510,49
Histórico:
REF JAN/26