- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 28010001
Número:05010080
Valor Total do Empenho:R$ 113.850,00
Valor Total Liquidado:R$ 35.129,52
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 78.720,48
Número:05010080.001
Valor Total da Liquidação:R$ 17.564,76
Valor Total Liquidado:R$ 12.467,84
Pagamento 28010001
Pago em: 28/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DA PREFEITA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 17.564,76
Valor Líquido Pago: R$ 12.467,84
Histórico:
ref fopag - janeiro/2026