- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 26020035
Número:05010154
Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.442,33
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.557,67
Número:05010154.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.800,44
Valor Total Liquidado:R$ 3.800,44
Pagamento 26020035
Pago em: 26/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 3.800,44
Valor Líquido Pago: R$ 3.800,44
Histórico:
COMP.FEV/26