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- Pagamento Nº 30010012
Número:05010202
Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 91,56
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.908,44
Pagamento 30010012
Pago em: 30/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Credor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)
Valor Total: R$ 91,56
Valor Líquido Pago: R$ 91,56
Histórico: