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- Pagamento Nº 28010011
Número:05010077
Valor Total do Empenho:R$ 212.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 32.432,98
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 180.067,02
Número:05010077.001
Valor Total da Liquidação:R$ 16.140,49
Valor Total Liquidado:R$ 12.334,01
Pagamento 28010011
Pago em: 28/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0701 - SECRETARIA DE CULTURA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 16.140,49
Valor Líquido Pago: R$ 12.334,01
Histórico:
REF FOPAG 01/2026.