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- Pagamento Nº 28010036
Número:05010072
Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 56.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 244.000,00
Número:05010072.001
Valor Total da Liquidação:R$ 28.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 28.000,00
Pagamento 28010036
Pago em: 28/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0701 - SECRETARIA DE CULTURA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 28.000,00
Valor Líquido Pago: R$ 28.000,00
Histórico:
REF. FOPAG 01/2026.