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- Pagamento Nº 09020007
Número:05010123
Valor Total do Empenho:R$ 13.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.635,07
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.364,93
Número:05010123.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.042,29
Valor Total Liquidado:R$ 1.042,29
Pagamento 09020007
Pago em: 09/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor: CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ (07.040.108/0001-57)
Valor Total: R$ 1.042,29
Valor Líquido Pago: R$ 1.042,29
Histórico:
COMP.JAN/25