- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 09020010
Número:05010131
Valor Total do Empenho:R$ 210.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 31.201,68
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 178.798,32
Número:05010131.001
Valor Total da Liquidação:R$ 17.082,64
Valor Total Liquidado:R$ 17.082,64
Pagamento 09020010
Pago em: 09/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor: CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ (07.040.108/0001-57)
Valor Total: R$ 17.082,64
Valor Líquido Pago: R$ 17.082,64
Histórico:
COMP´.JAN/26