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- Pagamento Nº 28010091
Número:05010064
Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 48.020,06
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 101.979,94
Número:05010064.001
Valor Total da Liquidação:R$ 23.712,85
Valor Total Liquidado:R$ 16.387,27
Pagamento 28010091
Pago em: 28/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 23.712,85
Valor Líquido Pago: R$ 16.387,27
Histórico:
Ref. Janeiro/26