Dados do Empenho:

Número:05010064

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 48.020,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 101.979,94

Dados da Liquidação:

Número:05010064.001

Valor Total da Liquidação:R$ 23.712,85

Valor Total Liquidado:R$ 16.387,27

Pagamento 28010091

Pago em: 28/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 23.712,85

Valor Líquido Pago: R$ 16.387,27


Histórico:

Ref. Janeiro/26