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- Pagamento Nº 28010114
Número:05010087
Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.721,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.279,00
Número:05010087.002
Valor Total da Liquidação:R$ 5.521,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.097,07
Pagamento 28010114
Pago em: 28/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0401 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADADIA E DIREITOS HUMANOS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 5.521,00
Valor Líquido Pago: R$ 5.097,07
Histórico:
Ref. Janeiro/26