Dados do Empenho:

Número:05010216

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 82.266,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 217.733,12

Dados da Liquidação:

Número:05010216.007

Valor Total da Liquidação:R$ 204,85

Valor Total Liquidado:R$ 204,85

Pagamento 30010022

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Sub-elemento de Despesa 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA (00.394.460/0058-87)

Valor Total: R$ 204,85

Valor Líquido Pago: R$ 204,85


Histórico: