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- Pagamento Nº 28010161
Número:05010042
Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 104.736,75
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 95.263,25
Número:05010042.001
Valor Total da Liquidação:R$ 50.230,13
Valor Total Liquidado:R$ 34.126,35
Pagamento 28010161
Pago em: 28/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 50.230,13
Valor Líquido Pago: R$ 34.126,35
Histórico:
Ref. Janeiro/26