Dados do Empenho:

Número:05010060

Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 20.970,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 99.029,68

Dados da Liquidação:

Número:05010060.001

Valor Total da Liquidação:R$ 10.187,98

Valor Total Liquidado:R$ 5.889,43

Pagamento 28010184

Pago em: 28/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 10.187,98

Valor Líquido Pago: R$ 5.889,43


Histórico:

Ref. Janeiro/26