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- Pagamento Nº 28010184
Número:05010060
Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 20.970,32
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 99.029,68
Número:05010060.001
Valor Total da Liquidação:R$ 10.187,98
Valor Total Liquidado:R$ 5.889,43
Pagamento 28010184
Pago em: 28/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 10.187,98
Valor Líquido Pago: R$ 5.889,43
Histórico:
Ref. Janeiro/26