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- Pagamento Nº 06020010
Número:26010035
Valor Total do Empenho:R$ 238.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 237.640,29
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 359,71
Número:26010035.001
Valor Total da Liquidação:R$ 237.640,29
Valor Total Liquidado:R$ 226.946,48
Pagamento 06020010
Pago em: 06/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Credor: COOPECE- COOPERATIVA DE PROFISSINAIS DA SAÚDE DO E (41.525.143/0001-02)
Valor Total: R$ 237.640,29
Valor do ISS: R$ 7.129,21
Valor do IRRF: R$ 3.564,60
Valor Líquido Pago: R$ 226.946,48
Histórico: