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- Pagamento Nº 28010198
Número:05010054
Valor Total do Empenho:R$ 170.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 21.853,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 148.146,40
Número:05010054.001
Valor Total da Liquidação:R$ 10.926,80
Valor Total Liquidado:R$ 7.448,76
Pagamento 28010198
Pago em: 28/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0401 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADADIA E DIREITOS HUMANOS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 10.926,80
Valor Líquido Pago: R$ 7.448,76
Histórico:
Ref. Janeiro/26