Dados do Empenho:

Número:05010102

Valor Total do Empenho:R$ 2.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 280.721,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.719.278,80

Dados da Liquidação:

Número:05010102.001

Valor Total da Liquidação:R$ 92.721,20

Valor Total Liquidado:R$ 92.721,20

Pagamento 28010207

Pago em: 28/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1604000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 92.721,20

Valor Líquido Pago: R$ 92.721,20


Histórico:

REF FOPAG 01/2026.